けんぽだより(財政状況)

平成20年度 収入支出決算報告

対予算で3.9%の経常収入増となり、また、7.5%の経常支出減となった結果、経常収支差引額で406百万円の黒字決算となりました。

収入

対予算で被保険者数が+0.7%、平均標準報酬月額が+0.5%、総標準賞与額が+11.7%とそれぞれ予算を上回った結果、経常収入総額で対予算258百万円(3.9%)の増収となっています。

支出

事務費で対予算▲10.6%(▲13百万円)(千葉書庫管理業務の保留等)。保険給付費で対予算▲6.5%(▲233百万円)(内訳:法定給付費▲209百万円、付加給付費▲24百万円)。納付金で対予算▲4.5%(▲124百万円)。保健事業費で対予算29.8%(▲146百万円)(内訳:特定健康診査費▲43百万円、特定保健指導費▲41百万円、疾病予防費▲53百万円、保健指導宣伝費▲4百万円、保養所関係費+7百万円、その他▲12百万円)となり、経常支出総額では、対予算▲7.5%(▲517百万円)となりました。経常収支差引額では、+406百万円の黒字決算となり、収支差引残では+1,136百万円の黒字となりました。決算残金処分では、全額を別途積立金に積立てることにします。

一般勘定(健康保険)
基礎数値 予算数値 決算数値 対予算比率
保険料率 76/1000 76/1000 100%
被保険者数 13,160 13,248 100.7%
平均標準報酬月額 425,000円 427,155円 100.5%
総標準賞与額 19,129,155千円 21,369,757千円 111.7%
平均年齢 43.0歳 39.8歳
  科目 予算額(千円) 決算額(千円) 対予算比率
収入 保険料収入 6,442,224 6,669,340 103.5%
その他経常収入 122,506 153,755 125.5%
経常外収入 938,879 836,995 99.8%
経常収入合計 6,564,730 6,823,095 103,9%
収入合計 7,403,609 7,660,090 103.5%
支出 保険給付費 121,204 108,300 89.4%
老人保健拠出金等 3,559,633 3,326,693 93.5%
保健事業費 2,757,921 2,634,353 95.5%
事務費 490,380 344,019 70.2%
その他経常支出 5,431 3,522 64.8%
経常外支出 469,040 107,012 22.8%
経常支出合計 6,934,569 6,416,887 92.5%
支出合計 7,403,609 6,523,899 88.1%
経常収支差引額(千円)
-369,839 406,208
収支差引額(千円)
0 1,136,191
一般勘定決算残金処分内訳(千円)
  本年度異動 累積額
法定準備金 0 1,502,589
別途積立金 1,136,191 3,519,903
翌年度繰越金 0

介護勘定(介護保険)

平成20年度でも介護料率を9.8/1000に据え置かせて頂いた結果、収入総額688百万円、支出総額511百万円で収支差引残が176百万円のプラス決算となり、20年度も支障なく介護納付金を納めることができました。なお、残額は172百万円を翌年度に繰越し、残りを準備金に積立てます。

基礎数値 決算数値
保険料率 9.8/1000
第2号被保険者数 7,359人
平均標準報酬月額 487,709円
総報酬賞与額 14,775,767千円
科目 予算額(千円) 決算額(千円)
収入 介護保険料収入他 646,259 688,202
支出 介護納付金他 646,259 511,730
収支差引額 0 176,472
介護勘定決算残金処分内訳(千円)
  本年度異動 累積額
法定準備金 4,027 64,823
翌年度繰越金 172,445

老人保健拠出金等・決算・財産の保有状況の推移

グラフ 現在の法定準備金は、1,503百万円。(保有率で102.8%)別途積立金は、3,519百万円